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南方電網公司8個綜合管理委員會上半年工作回顧

2014-07-17 20:56:23   點擊量: 評論 (0)
1、客戶全方位服務管理委員會●落實三項機制;印發20項跨部門重大協同全流程;開展業擴報裝、用電安全、電能質量3項專項治理;牽頭開展用戶直接自發電企業購電及自備電廠應對策略研究、電解鋁階梯電價執行策略
   1、客戶全方位服務管理委員會

    ●落實“三項機制”;印發20項跨部門重大協同全流程;開展業擴報裝、用電安全、電能質量3項專項治理;牽頭開展用戶直接自發電企業購電及自備電廠應對策略研究、電解鋁階梯電價執行策略研究、客戶全方位服務技術研究、客戶分群管理策略研究等重大課題研究;對客戶全方位服務指標進行統計分析。

    ●營銷管理信息系統建設工作已完成業務模型編制和系統設計,進入軟件開發和系統測試階段。

    2、企業級決策支持系統及綜合計劃管理委員會

    ●決策支持系統建設復核了企業級決策事項;圍繞部門間的橫向協同問題,設計了業務系統機制、信息安全共享機制、數據支持機制等3項機制;完成需求分析工作,提交了業務需求說明書,全面轉入系統設計和開發階段。

    ●綜合計劃管理制度,研究了計劃管理思路,與各業務部門做好橫向協同,印發了綜合計劃管理辦法,指導各分子公司制定實施細則;綜合計劃過程管理,編制了一季度和上半年執行情況分析報告;編制了2013年地市供電局綜合計劃對標報告。

    3、資產全生命周期管理委員會

    ●建立了由會議協同機制、簽名責任機制、過程管控機制、試點推廣機制及評價回顧機制等構成的工作推進方式,對資產全生命周期管理工作按PDCA循環進行閉環管控、有序推進。

    ●根據資產全生命周期管理的特點,結合公司實際情況,按照“梳業務、研問題、建框架、清接口、明制度、繪藍圖、制策略、定試點、信息化”九步法推進資產管理體系工作。

    ●針對9個工作步驟的工作特點,梳理關鍵工作任務,形成8個工作清單,明確完成時間,責任到崗到人。

    4、全面預算管理委員會

    ●深化縱向管控方面,參考一體化管理框架及價值地圖梳理成果,梳理七大業務領域的核心業務活動938項,同時明確業務活動與預算資源的對應關系;根據中長期發展戰略要求,確定全面預算“集約調控、分層分級管理”的預算管控模式,在梳理業務活動的基礎上,重點要劃分清“權限”。

    ●推進橫向協同方面,落實橫向歸口管理機制,通過一份整體經營預算反映各單位2014年生產經營總體目標和資源配置情況;確保經營指標平穩運行,1-6月,克服宏觀經濟回升動力不足等影響,公司各項經營指標總體保持平穩;開展固定資產投資清理,共清理項目55393項,總投資為3680.8億元,續建項目占總投資的73%。

    5、資金全過程管理委員會

    ●在資金全過程管理框架制定方面,針對企業資金運動的完整循環,從靜態的資金存量到經營流入、資金籌措、使用分配、投放運作的動態資金流量,實施“預測規劃—收支運營—監督控制—分析評價”的PDCA閉環管控機制。

    ●今年,主要從現金流管控、優化債務結構、夯實基礎3個方面推進。具體而言,現金流管控包括做好市場研判,推進資金計劃精細化管理,推進票據集中管理;優化債務結構包括加大直接融資力度,推進海外融資,開展融資創新;夯實基礎包括完善制度規范,加強特殊資金管理。

    6、全面人力資源管理委員會

    ●抓好“兩個建設”,先后召開了4次委員會會議,對制度建設、業務梳理成果、信息化建設方案、設計成果、招投標等重大事項進行了決策和審定,確保了各項工作穩步推進。

    ●信息化建設方面,人力資源管理“1+2”信息系統目前已完成需求分析、系統設計工作,進入了開發、測試階段,并開始數據清理、遷移、核查等各項準備工作。

    ●業務梳理、橫向協同成果實施落地方面,分5個環節進行。第一步:全面梳理業務,構建業務藍圖;第二步,精心設計,繪制人力資源管理“1+2”信息系統的功能藍圖;第三步,成果二次審核確認,試點承接落地;第四步:開發商進一步優化;第五步,系統固化。

    7、監督管理委員會

    ●自成立以來,監督管理委員會認真開展業務梳理,各成員部門共梳理一級業務10項、二級業務38項、業務事項93項,業務流程136項。

    ●完善相關管理制度,各監督主體共梳理51項管理制度;扎實推進橫向協同,運作規則主要體現在計劃協同、線索移送、案件協查、成果運用4個核心工作機制上。

    ●監督管理委員會主要發揮了兩個作用:一是委員會自身的協調作用,二是督促監督主體發揮職能作用。在保障資產安全、人員政治安全,維護公司利益發揮了積極作用。

    8、全面風險管理委員會

    ●風險治理方面,以風險管理報告編制為抓手,系統完成公司年度風險治理,形成5個重要工作成果,即1個風險評估標準、1張風險信息表、1套重大風險評估方法、1套報告編制工作模式、“1+7”份風險管理報告(1份公司全面風險管理報告+7份專業領域風險管理子報告)。

    ●調研提升方面,風險管理辦公室組織各專業小組牽頭部門到寶鋼集團有限公司、中國五礦集團公司和中國中化集團公司3家企業調研風險管理實踐,并以此為借鑒,優化風險管理的頂層設計思路。

    ●信息化設計方面,以風險管理系統固化為目標,編制信息化建設功能設計方案。

    (注:以公司半年工作座談會發言順序為序)

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責任編輯:葉雨田

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