業(yè)績丨華電國際2017年凈利4.3億元 下滑87.14%
據(jù)悉,26日華電國際公布2017年年報,內(nèi)容顯示:報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)總收入人民幣 790 07 億元,比上年同期增加 24 72%;營業(yè)成本為人民
據(jù)悉,26日華電國際公布2017年年報,內(nèi)容顯示:
報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)總收入人民幣 790.07 億元,比上年同期增加 24.72%;營業(yè)成本為人民幣 706.77 億元,比上年同期增加 44.14%;歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣 4.30 億元,比上年同期減少 87.14%;基本每股收益為人民幣 0.044 元。
?2017 年,本公司實現(xiàn)營業(yè)總收入約為人民幣 790.07 億元,同比增加約 24.72%,主要原因是煤炭貿(mào)易及發(fā)電業(yè)務(wù)收入增加的影響。
2017 年,本公司營業(yè)成本約為人民幣 706.77 億元,同比增加約 44.14%,主要原因是燃料成本、煤炭銷售成本大幅增加的影響。
2017 年,本公司燃料成本約為人民幣 396.41 億元,同比增加約 37.45%,主要原因是煤炭采購價格大幅上漲的影響。
2017 年,本公司煤炭銷售成本約為人民幣 123.14 億元,同比增加約人民幣 112.63 億元,主要原因是煤炭貿(mào)易量增加及采購價格大幅升高的影響。
2017 年,本公司折舊及攤銷費用約為人民幣 101.94 億元,同比減少 1.35%,主要原因是部分機組使用期滿停止計提折舊及機組投產(chǎn)時間變動的影響。
2017 年,本公司職工薪酬約為人民幣 46.11 億元,同比增加約 2.02%,主要原因是新機組投產(chǎn)的影響。
2017 年,本公司維護、保養(yǎng)及檢查費用約為人民幣 26.38 億元,同比減少約 14.17%,主要原因是加大對該項成本控制的影響。
2017 年,本公司其他生產(chǎn)費用約為人民幣 11.24 億元,同比增加約 8.69%,主要原因是熱網(wǎng)企業(yè)外購熱量及發(fā)電企業(yè)替發(fā)購電費增加的影響。
分季度財務(wù)數(shù)據(jù)
截止2017 年 12 月底,本公司的火力發(fā)電機組中,90%以上是 300 兆瓦及以上的大容量、高效率、環(huán)境友好型機組,其中 600 兆瓦及以上的裝機比例約占 51%,遠高于全國平均水平。截至本報告日,本公司需要進行超低排放改造的燃煤機組共計 87 臺,已完成 82 臺。絕大多數(shù) 300 兆瓦及以下的機組都經(jīng)過了供熱改造,供熱能力明顯提升,為參與后續(xù)市場競爭奠定了先發(fā)優(yōu)勢。本公司的火電機組性能優(yōu)良,單位能耗較低,在節(jié)能發(fā)電調(diào)度中持續(xù)保持較高的相對競爭力,并在行業(yè)中始終保持領(lǐng)先水平。
于2017 年底,本公司的控股裝機容量為 49,330.1 兆瓦。截至本報告日,本公司已投入運行的控股發(fā)電廠共計 60 家,控股裝機容量為 49,180.1 兆瓦,其中燃煤發(fā)電控股裝機容量共計 39,000 兆瓦,燃氣發(fā)電控股裝機容量共計 4,426.5 兆瓦,水電、風(fēng)電、太陽能及生物質(zhì)能等可再生能源發(fā)電控股裝機容量共計 5,753.6 兆瓦。詳細情況如下:
?1) 控股燃煤及燃氣發(fā)電機組詳細情況如下:
注:湖北公司裝機的詳細情況如下:
2)控股可再生能源發(fā)電機組詳細情況如下:
責(zé)任編輯:lixin
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